集团公司召开审计工作会议暨审计人员培训会
来源:审计部 时间:2023-02-27 浏览量:4965


近日,为进一步统一思想、凝聚共识,奋力开创集团审计工作高质量发展的新局面。控股公司召开了2023年度内部审计工作会议暨审计人员培训会,控股公司领导杨广亮出席会议并作讲话,审计部部长陈小群主持会议及开班仪式。集团审计部和所属各单位审计协管领导、审计部负责人等150余人参会参培。

会上,所属单位围绕“2022年怎么看,2023年怎么干”作了交流发言,集团审计部通报了2022年度审计工作管理情况和优秀审计项目获奖情况、部署了2023年度重点工作。

会议指出,2022年集团审计工作在集团党委的坚持领导下,两级审计部门团结一心、砥砺奋进、上下联动,出色地完成了年度审计任务,各项工作成效有了明显提升。

会议强调,2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划的承上启下的关键一年。集团两级审计部门和全体审计人员,要按照集团二届三次职代会暨2023年工作会议要求,紧扣集团工作大局,切实增强审计工作的责任感和使命感,不断提升集团审计工作质量,为集团高质量发展贡献审计智慧和力量。

会议要求,做好2023年审计工作要持续围绕中心、服务大局,以高质量审计监督保障集团高质量发展。一是统筹谋划,全力以赴,高效开展年度审计任务。要坚持集团党委重点工作在哪里,审计监督就跟进到哪里,全力以赴、不折不扣地完成年度审计项目任务。二是对标对表,踔厉奋发,全面提升审计监督水平。要强化审计质量建设,牢固树立“审计质量是审计工作的生命线”的理念,对标对表,全面梳理短板弱项,深入开展研究型审计。三是加强领导,夯实责任,为争当中国建筑企业排头兵保驾护航。要加强对审计工作的领导,真正把审计工作抓紧抓实;要提升审计队伍总体实力,大力培养“能查能写能说”的审计人才,推动集团审计工作上台阶、上水平

培训会上,集团邀请外部审计专家教授,分别从审计质量控制意义和相关要求审计质量控制中常见问题及案例以及如何创建优秀审计项目等方面进行讲授和解读。